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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-12-12 07:22

您好
請(qǐng)問(wèn)什么原因不需要退錢(qián)

感謝經(jīng)歷 追問(wèn)

2020-12-12 10:00

抵欠稅款

感謝經(jīng)歷 追問(wèn)

2020-12-12 10:01

公司每月都要繳稅時(shí)抵稅款。

bamboo老師 解答

2020-12-12 10:01

請(qǐng)問(wèn)前面月份開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的

感謝經(jīng)歷 追問(wèn)

2020-12-12 10:04

銷(xiāo)售退貨稅13000元,我繳稅14000元,實(shí)際繳稅1000元,賬務(wù)處理怎么做?

bamboo老師 解答

2020-12-12 10:19

您可以把前面開(kāi)具發(fā)票的是分錄寫(xiě)一下么 我對(duì)應(yīng)給您寫(xiě)

感謝經(jīng)歷 追問(wèn)

2020-12-12 10:20

????怎么做賬務(wù)分錄

感謝經(jīng)歷 追問(wèn)

2020-12-12 10:21

我問(wèn)你怎樣寫(xiě)?

bamboo老師 解答

2020-12-12 10:21

一般納稅人銷(xiāo)售貨物  您前面銷(xiāo)售貨物沒(méi)有寫(xiě)分錄嗎?

感謝經(jīng)歷 追問(wèn)

2020-12-12 10:22

????怎么做賬務(wù)分錄

bamboo老師 解答

2020-12-12 10:23

銷(xiāo)售的時(shí)候開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票
借:應(yīng)收賬款等
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
開(kāi)具紅字發(fā)票的時(shí)候
借:應(yīng)收賬款等  借方紅字
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額  貸方紅字

感謝經(jīng)歷 追問(wèn)

2020-12-12 10:28

稅務(wù)局抵欠稅款?怎么做?

bamboo老師 解答

2020-12-12 10:31

等您開(kāi)具了藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候 自動(dòng)填表的時(shí)候就增加了銷(xiāo)項(xiàng)稅額 把紅字的應(yīng)該稅額就抵減了 不需要另外再做賬務(wù)處理啊 

bamboo老師 解答

2020-12-12 15:23

開(kāi)具了銷(xiāo)售負(fù)數(shù)發(fā)票,抵減后期銷(xiāo)項(xiàng)稅額的時(shí)候,是不需要單獨(dú)寫(xiě)分錄的,只需要寫(xiě)貸方銷(xiāo)項(xiàng)稅額紅字,填申報(bào)表的時(shí)候自動(dòng)體現(xiàn)抵減

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您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因不需要退錢(qián)
2020-12-12 07:22:57
你好,這應(yīng)該按照3%計(jì)算繳納。
2019-06-19 19:33:43
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅
2020-06-12 22:14:01
你好,具體的欠了哪個(gè)稅款的?之前的收入應(yīng)該做收入沒(méi)有做嗎?
2021-12-30 11:41:13
你好,需要補(bǔ)交欠稅的稅款,然后才可以申請(qǐng)轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人
2019-06-20 20:14:19
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