老師,商貿(mào)類是按銷項票的比例結(jié)轉(zhuǎn)吧,要是工程類的不需按銷項票結(jié)轉(zhuǎn)吧,要對方開成本票來做成本是吧,季度或月度結(jié)束成本票不夠我們先預(yù)提,以后來票我們在沖可以的吧。在匯算清繳后充可以嗎?分錄要怎么做阿?
清爽的柜子
于2020-12-14 08:56 發(fā)布 ??698次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-12-14 09:12
可以,借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估款,后面這個根據(jù)發(fā)票再沖掉按發(fā)票做,借勞務(wù)成本 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,
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可以,借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估款,后面這個根據(jù)發(fā)票再沖掉按發(fā)票做,借勞務(wù)成本 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款,負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做借勞務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,
2020-12-14 09:12:06

學(xué)員你好,在次年5月底前拿到票就不用調(diào)整
2022-01-02 13:39:11

是的,如果進(jìn)項發(fā)票未收到,那么在年度匯算清繳時,就需要進(jìn)行納稅調(diào)整。你可以考慮提前把銷項發(fā)票上的增值稅先繳納,這樣可以防止年末稅款滯納的情況發(fā)生。
2023-03-25 18:01:54

關(guān)鍵是那個暫估實際收到貨沒?還是虛假暫估?
2025-05-12 10:43:14

您好,這需要根據(jù)你們公司的實際業(yè)務(wù) 一般是需要收入成本費(fèi)用表,還有應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表,納稅調(diào)整表,彌補(bǔ)虧損表,小微企業(yè)有減免所得稅的,還有減免標(biāo),還有主表
2019-04-08 15:36:39
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