
我們單位 計提工資是 借:費用 貸:應付工資 實際發(fā)放 是 借:應付工資 貸:其他應付款 社保 等 銀行存款 扣社保 是 借:其他應付款 社保 貸:銀行存款 ,我想問下 正規(guī)的做法 是怎樣的
答: 你好,就是這個處理分錄
報銷款已經(jīng)支付,但對方?jīng)]有提供發(fā)票。借:其他應付款 貸:銀行存款。放在應付科目如何理解應付已付?放在其他應收好理解,應付就沒那么好理解
答: 同學你好,發(fā)票進行報銷后就沖減了之前的其他應付款,所以計借方。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老板從公戶打給對方律師的上訴費可以記外賬上嗎?借其他應付款老板貸記銀行存款公戶。
答: 你好 可以 , 借其他應付款收款人名,貸記銀行存款公戶。
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2016-09-21 09:29
鄒老師 解答
2016-09-21 09:22
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2016-09-21 09:27
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2016-09-21 09:31