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送心意

李老師

職稱注冊稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2016-09-21 10:01

我是說房款計(jì)入其他應(yīng)付款科目,計(jì)提稅金的分錄是這樣做嗎

檸梔^O^ 追問

2016-09-21 10:15

因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在手續(xù)還不全,沒有發(fā)票,只能開收據(jù),收的房款暫時不能計(jì)入預(yù)收賬款,等能開發(fā)票啦再轉(zhuǎn)收入,計(jì)入預(yù)收

檸梔^O^ 追問

2016-09-21 10:43

老師,是其他應(yīng)付款還是應(yīng)收款呀,應(yīng)該是一項(xiàng)負(fù)債吧,稅費(fèi)不用計(jì)提嗎

李老師 解答

2016-09-21 09:58

???什么呢

李老師 解答

2016-09-21 10:07

您好可以具體點(diǎn)嗎  什么房款

李老師 解答

2016-09-21 10:35

那你就作為其他應(yīng)收款    借銀行 貸其他應(yīng)收款

李老師 解答

2016-09-21 10:52

不用計(jì)提稅費(fèi)    是其他應(yīng)收 貸方等于其他應(yīng)付   你到時候開票了 借其他應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入1應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅 這樣對沖了

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相關(guān)問題討論
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀存
2019-07-11 17:16:12
???什么呢
2016-09-21 09:58:52
把應(yīng)收的收回來,應(yīng)付轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
2017-02-20 08:14:25
你的分錄是正確的 應(yīng)交稅費(fèi)不加你上面做的
2019-07-14 15:00:35
借;管理費(fèi)用等科目 其他應(yīng)收款(個人部分) 貸;應(yīng)付職工薪酬 計(jì)提個稅 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
2016-01-18 21:19:22
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