
老師,您好,2019年前會(huì)計(jì)入錯(cuò)賬了,軟件管理費(fèi)用,收到發(fā)票,本來是庫存現(xiàn)金支付,貸方入到預(yù)付賬款了,現(xiàn)在怎樣調(diào)賬
答: 同學(xué)你好, 借,預(yù)付賬款 貸,庫存現(xiàn)金
9月用庫存現(xiàn)金預(yù)付了一筆服務(wù)費(fèi)。錯(cuò)誤記賬為【借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金】10月才收到發(fā)票,可以調(diào)賬【借:預(yù)付賬款 貸:管理費(fèi)用—開辦費(fèi)借:管理費(fèi)用—開辦費(fèi) 貸:預(yù)付賬款】嗎?10月有發(fā)票,還需要什么?9月的賬需要什么嗎?
答: 你好,你的調(diào)賬是正確的,這樣做就可以了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
因?yàn)榉孔庥袩o票我都放進(jìn)了待攤費(fèi)用 (支付時(shí)) 借:待攤費(fèi)用-房租 貸:庫存現(xiàn)金 (攤銷時(shí)) 借:管理費(fèi)用 貸:待攤費(fèi)用 剛剛你說無票的先進(jìn)預(yù)付賬款,我的意思是我把無票的現(xiàn)在放預(yù)付,有票的就在待攤行不
答: 你好,這樣操作是比較合理的

