請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交 問(wèn)
可以調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示 答
老師,員工的生育津貼和產(chǎn)前檢查費(fèi),都打到公司賬戶 問(wèn)
同學(xué),你好 產(chǎn)檢檢查單獨(dú)給員工 答
老師,請(qǐng)問(wèn)invoice的負(fù)數(shù)形式發(fā)票是不是叫Credit M 問(wèn)
是,就是國(guó)內(nèi)的紅沖發(fā)票的意思 答
老師,您 好!我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,有些未開(kāi)票收入,那 問(wèn)
你好,換算為不含稅收入與普票收入合計(jì)填報(bào)就行 答
老師你好,我們是鹵菜的,是無(wú)票收入,分錄做成:借:庫(kù)存 問(wèn)
你好,為什么不實(shí)呢。你實(shí)際有取得收入,就是對(duì)的呀。 答

應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅要轉(zhuǎn)入其他非流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
答: 列報(bào)表的時(shí)候借方計(jì)入其他非流動(dòng)資產(chǎn)
老師,月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,我做的分錄這樣對(duì)嗎,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅,然后借其他流動(dòng)資產(chǎn),貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 你的會(huì)計(jì)分錄是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
未交增值稅的借方,減去應(yīng)交增值稅的貸方,余額是企業(yè)的其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)減了后余額在借方還是貸方?


淺笑 …慧 追問(wèn)
2020-12-18 15:40
江老師 解答
2020-12-18 15:42
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