
19年12月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入錯誤,可以直接20年紅沖再更正嗎
答: 19年12月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄入錯誤,可以直接20年紅沖再重新開具
6月份已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票,發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,讓對方開紅沖發(fā)票,又重新開正數(shù)發(fā)票,金額稅額一模一樣,請問紅沖發(fā)票和重開的正數(shù)發(fā)票如何做會計分錄,謝謝老師
答: 您好,原來你認(rèn)證的開錯發(fā)票是怎么做賬的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票金額錯誤沖紅重開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做分錄
答: 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


小芳 追問
2020-12-21 16:34
王老師1 解答
2020-12-21 16:41