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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-24 08:42

可是本期銷項(xiàng)稅261441.6,進(jìn)項(xiàng)稅41480,減免稅1050,本期應(yīng)納稅218911.6,與本題不符啊

漏網(wǎng)之魚 追問

2016-09-24 08:44

知道了,是把上期未交增值稅207822.13減掉的數(shù),謝謝老師

鄒老師 解答

2016-09-24 08:37

你好,一般就是實(shí)際繳納的增值稅

鄒老師 解答

2016-09-24 08:43

能把本期銷項(xiàng)數(shù)據(jù),進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)發(fā)過來看一下?

鄒老師 解答

2016-09-24 08:46

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

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相關(guān)問題討論
你好,一般就是實(shí)際繳納的增值稅
2016-09-24 08:37:39
你好,對(duì)的,應(yīng)該是本期應(yīng)繳稅額-已經(jīng)預(yù)繳稅額=余額為附加稅計(jì)稅依據(jù)
2022-06-22 16:06:00
昌需要交增值稅時(shí),就是需要計(jì)提城建稅、教育費(fèi)附加
2019-07-17 16:21:42
計(jì)提增值稅附加稅,計(jì)稅依據(jù)按本月實(shí)際應(yīng)繳納的增值稅
2017-05-20 16:19:05
你好,這個(gè)一般是根據(jù)增值稅申報(bào)表中的增值稅應(yīng)納稅額填寫的
2016-05-14 17:34:15
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