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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-12-24 16:17

同學(xué)你好,是的;是實繳的增值稅和消費稅的合計數(shù);

葉詩 追問

2020-12-24 16:19

那如果上個月增值稅多計提了 ,這個月我可以少計提一點嗎?

立紅老師 解答

2020-12-24 16:22

同學(xué)你好,是需要按發(fā)票稅額確認(rèn)的呢;

葉詩 追問

2020-12-24 16:24

那我是應(yīng)該把上月多計提的沖回,然后再按這個月實際 的稅額計提這個月的?

立紅老師 解答

2020-12-24 16:27

同學(xué)你好,是這樣的;

葉詩 追問

2020-12-24 16:27

好的,還有我們收到的款項和開出去的發(fā)票 金額不一致,這個要怎么記賬呢?收到的要比開票金額小,小的這部分款項是由對方直接轉(zhuǎn)給了一些個人,這些人也是幫我們?yōu)閷Ψ教峁┓?wù),這些個人不屬于我們的員工,也不會開票,那這種情況我應(yīng)該怎么做賬呢,怎么處理這部分少收到的金額呢?

立紅老師 解答

2020-12-24 16:39

同學(xué)你好
收到的要比開票金額小,小的這部分款項是由對方直接轉(zhuǎn)給了一些個人,這些人也是幫我們?yōu)閷Ψ教峁┓?wù),這些個人不屬于我們的員工,也不會開票,那這種情況我應(yīng)該怎么做賬呢,怎么處理這部分少收到的金額呢?——先計入其他應(yīng)收款,再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本一人工費;但這部分人工由于沒有發(fā)票,所以是不能在所得稅前扣除的;

葉詩 追問

2020-12-24 16:44

好的 謝謝老師

立紅老師 解答

2020-12-24 16:56

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;

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同學(xué)你好,是的;是實繳的增值稅和消費稅的合計數(shù);
2020-12-24 16:17:40
您好,是的。請問還有什么可以幫您
2021-10-16 16:17:28
應(yīng)該說是實際繳納的(增值稅+消費稅+營業(yè)稅),如果貴公司只是繳納增值稅,是對的
2016-03-25 11:25:35
你好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人有個稅收優(yōu)惠政策附加稅可以減半征收。
2021-07-05 12:50:48
你好,城建稅,教育附加稅是根據(jù)增值稅計算 地方水利建設(shè)是根據(jù)收入計算 不屬于增值稅的
2019-04-29 10:26:38
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