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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-12-25 11:27

同學你好
用利潤分配未分配利潤來調整

樸老師 解答

2020-12-25 12:14

你這個不是期初建賬嗎?期初數(shù)有數(shù)據(jù)一般不會平的

樸老師 解答

2020-12-25 12:38

你用利潤分配未分配利潤來調就行了

樸老師 解答

2020-12-25 13:44

你按我說的調整一下試試

清脆的帆布鞋 追問

2020-12-25 12:07

另一個老師說不可以,要先查明原因,不能因為不平就計入未分配利潤

清脆的帆布鞋 追問

2020-12-25 12:24

是的,我是屬于年中建賬的類型。公司營業(yè)一兩年了, 之前都是沒有做賬,現(xiàn)在開啟賬本能確切有的數(shù)據(jù)是:11月底銀行存款的余額、11月底的庫存貨值、截至11月底的應付賬款、截至11月底所產生的費用。

清脆的帆布鞋 追問

2020-12-25 13:38

貸方是應付賬款的余額,借方是管理費用-運輸費

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相關問題討論
你好可以的 借預付,仙銀行? 借管理費用 咨詢費貨預付?
2022-11-11 10:32:09
你好,你把代發(fā)的管理費用借方在借方負數(shù)就對了。
2022-08-16 14:01:51
您好,這個是屬于其他應付款
2023-02-11 22:00:04
你好 ;? ? ?是的。 就這樣掛分錄調整過來就行了。??
2021-11-29 17:05:56
你好 借:管理費用 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款
2019-06-12 11:09:34
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