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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-09-27 16:03

那怎么還錢給法人呢,以什么方式

珍馨永恒 追問

2016-09-27 16:09

內帳是這么做還好,可是還錢給法人的時候是以外帳的公戶還的,就是這個問題難呀

珍馨永恒 追問

2016-09-27 16:12

外帳還的時候是,借:其他應付款  貸:銀行存款-法人  沒有票只能一直掛著其他應付款,一直是借方余額了,我想說的是這個問題

宋生老師 解答

2016-09-27 15:58

您好!1外帳不入。2,外帳用白條入,到時候匯算清繳調整。跟沒入一樣。
沒有辦法既入外帳,又入內帳,還沒有票,還能全部做平的。沒有這樣的辦法。

宋生老師 解答

2016-09-27 16:08

您好!您用白條入賬,借:管理費用等 貸:其他應付款-法人。然后還錢給他的時候借:其他應付款 貸:現(xiàn)金就可以了。

宋生老師 解答

2016-09-27 16:14

您好!說了您用白條入賬。就可以了。只是這些白條,在做匯算清繳的時候要調增。

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相關問題討論
您好!1外帳不入。2,外帳用白條入,到時候匯算清繳調整。跟沒入一樣。 沒有辦法既入外帳,又入內帳,還沒有票,還能全部做平的。沒有這樣的辦法。
2016-09-27 15:58:16
借;管理費用等科目 貸;其他應付款
2017-12-11 13:42:36
那您既讓開發(fā)票的,那也應該需要通過銀行走賬付款,
2019-11-05 10:48:38
計入管理費用--開辦費科目核算。
2019-08-08 13:53:00
這個需要問下你稅局口徑,這個各地不一樣,之前有稅局認可,不認可,你找商家,開紅字重新給你們開藍字就可以
2020-04-22 12:35:01
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