
老師:你好,請問一下,我們?nèi)〉猛恋刂笳颠€給我們的資金,沒有打我們公司賬上,而是打到了我們股東公司賬上,這么如何做稅籌
答: 同學你好 你之前支付的時候怎么做的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
,我們企業(yè)通過專項債的形式取得資金,這個資金政府給到他名下的國有子公司承建,包括地上建筑和土地,我們之后每年給國有子公司本金和利息,幾十年后土地和地上建筑給我們,這個賬怎么操作?還有房產(chǎn)稅誰來教?
答: 你好;? 房產(chǎn)稅 如果這個固定資產(chǎn)給你們了。 你們就得繳納房產(chǎn)稅的;? ?? 1、收到的時候: 借:銀行存款 貸:專項應付款 2、相關資產(chǎn): 借:在建工程等?? 貸:銀行存款? ?借固定資產(chǎn)貸在建工程? ? 3、計提折舊: 借:管理費用 貸:累計折舊 4、攤銷: 借:專項應付款 貸:其他收益


雨過天晴 追問
2020-12-29 10:58
樸老師 解答
2020-12-29 11:03