
老師,你好,我想咨詢一下稅務(wù)的問題,比如我2017年的不含稅收入為10萬,17年總共交了1萬的稅款(其中有2000是交16年12月的增值稅),2017.1-12應(yīng)納增值稅合計為9000(其中有1000在2018.1月交納),我就想問一下,我17年增值稅的稅負(fù)應(yīng)該怎么算呢,是用10000/100000還是用9000/100000
答: 你好,用17年的增值稅應(yīng)納稅額除以收入計算 而不是按2017年實際繳納稅款金額計算的
負(fù)稅率=應(yīng)納增值稅稅額/不含稅收入,這里的收入是差額前的還是差額后的?
答: 同學(xué)你好 收入是差額扣除以后的收入
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷售收入含不含增值稅?營業(yè)收入含不含增值稅?產(chǎn)值含不含增值稅?
答: 銷售收入可能含稅,也可能不含稅,如含稅的銷售收入,就是含增值稅的,不含稅銷售收入就是不含稅的。 營業(yè)收入不含增值稅。產(chǎn)值是含增值稅的。
請問下 我上月進(jìn)項大于銷項留底了 我的稅負(fù)怎么算? 如果我按應(yīng)交增值稅除以不含稅收入算 那我的稅負(fù)不成負(fù)數(shù)了嗎 ? 是這樣嗎?
6月開票產(chǎn)生銷項稅,同時有成本抵扣,不需要繳納增值稅,那我通用申報需要按照不含稅收入繳納水利基金等小稅種嗎?
老師,全年繳納增值稅7000元,全年不含稅收入 600多萬,稅負(fù)0.12 你們以你多年的從業(yè)經(jīng)歷,你覺得怎樣?
老師,你好,我們這個月在外地預(yù)繳了一部分增值稅,回來補(bǔ)繳,我們上個月的稅負(fù)是3.3%左右,這個月稅負(fù)怎么算,也是按照實際繳的加上預(yù)繳之和除不含稅收入嗎?

