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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-12-30 21:06

您好
記賬時該記:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-進項稅額

Do myself as before 追問

2020-12-30 21:09

我們暫時是按簡易計稅,目前還沒有可抵扣的,月末進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎,應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪個科目

bamboo老師 解答

2020-12-30 21:11

這個可以不轉(zhuǎn)出 在進項稅額體現(xiàn)就好了 要轉(zhuǎn)出的話也可以
借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

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借:xx費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
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