@郭老師,是這個金額2360*(1%?1%*6%?1%?萬分之三 問
他算的這個太麻煩了,你按我給你的來算就行 郭老師最近不是經(jīng)常在線 答
補充養(yǎng)老、醫(yī)療、人員服務(wù)費、福利費等可以放到 問
您好,這個是研發(fā)部發(fā)生的嗎? 答
你好老師,外貿(mào)公司,跟國外客戶簽的合同是10001.38, 問
那個尾差不影響退稅的,差額計入銷售費用-折讓 答
公司貸款利息可以底企業(yè)所得稅嗎 問
公司貸款利息可以抵企業(yè)所得稅 答
客戶消費了醫(yī)美,內(nèi)容是黃金微針3針,開發(fā)票的時候應(yīng) 問
您好,這個是服務(wù)類的,開服務(wù)類的就可以 答

某企業(yè)稅前會計利潤為2000萬元、業(yè)務(wù)招待費開支超標(biāo)準(zhǔn)80萬元,按應(yīng)付稅款法(所得稅稅率25%)計算所得稅費用為( )萬元。 A.660 B.520 C.633.6 D.26.4
答: 應(yīng)納稅所得額=2000+80=2080萬 應(yīng)交企業(yè)所得稅=2080*25%=520萬
某企業(yè)稅前會計利潤為2000萬元、業(yè)務(wù)招待費開支超標(biāo)準(zhǔn)80萬元,按應(yīng)付稅款法(所得稅稅率25%)計算所得稅費用為( )萬元。 A.660 B.520 C.633.6 D.26.4這個應(yīng)該怎么算合適?
答: 應(yīng)納稅所得額=2000+80=2080萬 應(yīng)交企業(yè)所得稅=2080*25%=520萬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2019年虧損,2020年盈利,所得稅匯算業(yè)務(wù)招待費調(diào)增了,所得稅彌補虧損表顯示的當(dāng)年利潤是調(diào)增前的,主表計算所得額時招待費調(diào)增部分不能彌補,變成當(dāng)年所得額,計算應(yīng)交所得稅,這是怎么回事?
答: 你好 重新保存下主表的

