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送心意

王老師1

職稱會計從業(yè)資格

2021-01-01 21:21

您好,沒有跨年的情況下問題不是很大

努力努力再努力 追問

2021-01-01 21:51

這樣操作的話,12月份發(fā)生額主營業(yè)務收入會比納稅申報表上的少。
明年年初審計的時候,稅審會有問題嗎

王老師1 解答

2021-01-01 22:09

那你們前11月的也是對不起來的,但是一整年是對的上的。這樣做法比較簡單
不然你們就要更正申報增值稅申報表了

努力努力再努力 追問

2021-01-01 22:22

好的,我這樣操作,稅務局是認可的嗎

王老師1 解答

2021-01-01 22:26

您好,因為你沒造成國家稅款流失,而且你還提早多交了稅,所以問題不大
再者你發(fā)生錯誤的都在同一年度,不會影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計,比如試算下一年是否適用加計抵減條件時也不影響

努力努力再努力 追問

2021-01-02 15:21

好的謝謝

王老師1 解答

2021-01-02 15:23

不客氣,祝學習愉快

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相關問題討論
你好,只要不低于你們當?shù)匾?guī)定的稅負,可以。
2020-06-15 10:04:52
您好 請問是要調整收入跟增值稅么
2021-03-15 08:53:11
一季度增值稅多交了,在增值稅主表中是負數(shù)列示,如果是沒有多交的負數(shù)列示,就是在稅務上認可的是正常需要交的稅,不存在多交。
2019-11-06 10:53:11
你可以在以后月份稍微少交一些,控制好稅負率
2015-12-24 21:29:56
借:管理費用——其他0.02 貸:應交稅費——未交增值稅0.02
2017-09-11 11:08:48
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