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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-04 16:25

你好,是需要把管理費(fèi)用調(diào)整到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目核算嗎? 

摩登 追問

2021-01-04 16:28

18年裝修的,18年裝修款全部付完了,19年收到13萬(wàn)發(fā)票,2020.12月份又收到14萬(wàn),2021.1會(huì)受到8萬(wàn)多      不知道怎么做分錄,怎么處理了

鄒老師 解答

2021-01-04 16:31

你好
取得相關(guān)發(fā)票的時(shí)候
借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款 

摩登 追問

2021-01-04 16:36

19年的不用管了?2020.12收到14萬(wàn)發(fā)票,2021.1會(huì)收到8萬(wàn),那從2020年一整年一直延長(zhǎng)3年這么攤銷行嗎?按總額22萬(wàn)攤銷?

鄒老師 解答

2021-01-04 16:37

你好,是按總的 裝修金額攤銷,然后按一定的期限攤銷,按月做攤銷分錄就是了 

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相關(guān)問題討論
你好都可以 一般單獨(dú)做管理費(fèi)用的
2024-10-03 22:13:52
你好,可以抵扣,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
2022-03-02 16:53:55
您好,還可以抵扣的,通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整 借待認(rèn)證 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022-03-02 16:49:28
你好 按實(shí)際發(fā)生入賬 三包范圍內(nèi)的 后期的運(yùn)維服務(wù) 借銷售費(fèi)用后期運(yùn)維費(fèi) 貸銀行存款等(外包的 付職工薪酬(自己?jiǎn)T工做的 ) 銀行存款自己做的 材料費(fèi)
2021-04-26 14:15:09
你好,為什么實(shí)際支付的金額,不是發(fā)票的金額呢? 最好是做到金額一致的
2024-04-09 11:13:11
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