
發(fā)票2900元,實(shí)付2897.92元,報(bào)銷2900元。入賬管理費(fèi)用 2900元有問題嗎
答: 你好,為什么實(shí)際支付的金額,不是發(fā)票的金額呢? 最好是做到金額一致的
在上個月管理費(fèi)用入賬時,因?yàn)闊o票,又以為是普票,所以沒把稅點(diǎn)入進(jìn)去。這個月收到后補(bǔ)的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)是專票,請問是這個月,賬面做調(diào)整沖減上月費(fèi)用,借:稅-待認(rèn)證,正數(shù);借:管費(fèi) ,負(fù)數(shù)嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的哈
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教老師,我們制作公司牌子,付款后,對方說月底前給開票,當(dāng)時入賬入的管理費(fèi)用,可是到10.14日才開過來,有必要再去調(diào)整九月份的賬務(wù)嘛
答: 您好,這個是需要調(diào)整的

