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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-05 10:42

你好   你們 庫存現(xiàn)金為什么掛這么大金額 。  不要隨意去紅沖的   要看實際是什么情況  

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-01-05 10:44

就是有時候公司的活外包給個人,個人沒有發(fā)票,然后公司轉(zhuǎn)賬給法人,法人轉(zhuǎn)給這個人

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-01-05 10:45

想讓對方去稅局代開勞務(wù)發(fā)票的,那么拿到發(fā)票之后這個分錄怎么做才可以沖減庫存現(xiàn)金呢

meizi老師 解答

2021-01-05 10:50

你好 個人可以開票的 。 你可以要求個人開給你們 。到時你取得發(fā)票做 借費用或者成本貸  庫存現(xiàn)金 來處理  

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-01-05 11:09

好的,那還有就是我們準備發(fā)放2020年的年終獎,是不是在這個月申報2020年終獎然后等發(fā)放年終獎時候做個發(fā)放分錄,也貸庫存現(xiàn)金可以嗎?或者在21年隨便哪個月申報2020年的年終獎順便計提,然后發(fā)放的那個月做發(fā)放分錄,貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金

meizi老師 解答

2021-01-05 11:17

你好   是的。如果你們是現(xiàn)金發(fā)放的話。先做計提 在做發(fā)放分錄即可 

會計學(xué)堂會員aok 追問

2021-01-05 11:28

那要是一部分人現(xiàn)金發(fā)放,一部分人銀行轉(zhuǎn)賬到他們個人賬戶上的話,是不是都先計提一下

meizi老師 解答

2021-01-05 11:33

你好 是的。 當月工資獎金和當月社保都需要當月做計提 

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你好 你出現(xiàn)負數(shù) 了 ; 要么就是老板借款給公司 你沒有做賬 而是直接庫存現(xiàn)金去貸方支付 所以會導(dǎo)致負數(shù) 去查你現(xiàn)金明細賬核對 是什么原因?qū)е碌模?/div>
2021-04-09 09:18:34
你好? ?你們 庫存現(xiàn)金為什么掛這么大金額 。? 不要隨意去紅沖的? ?要看實際是什么情況??
2021-01-05 10:42:08
借應(yīng)付股利 貸庫存現(xiàn)金
2016-04-18 14:09:24
借制造費用辦公費240, 管理費用辦公費300, 貸庫存現(xiàn)金540。
2023-07-06 13:23:27
你好,?我們運輸公司進來運輸增值稅普通發(fā)票,這個是你單位委托其他單位發(fā)生的運輸成本,是這個意思?
2021-04-13 13:49:22
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