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12月份開了一個項目的發(fā)票,但是1月份才能收到該筆項目相對應的成本發(fā)票,且開票日期也是1月份的。12月份確認收入時,要怎么結轉成本呢?
老師您好,我們12月份收到了一筆款,本來是要12月份開發(fā)票的,但是沒有開成,發(fā)票只能在一月份開,那我12月份和1月份怎么做賬務處理呢。
老師,我們是搬家公司,很多客戶不要開票,比如12月31日有筆單在元旦那天才完成,錢也是元旦收到的,那我這邊申報不開票收入納稅的時候,這筆算在12月份還是1月份合理呢?

