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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-01-05 18:39

您好,看業(yè)務實質(zhì),是否是應稅服務相關。若無法區(qū)分,期末都需要按比例分攤進項稅轉(zhuǎn)出金額

Do myself as before 追問

2021-01-05 20:37

老師,廣告宣傳取得的進項發(fā)票是不是也可以留抵,開專票銷項時抵扣,抵扣時若進項稅10萬,銷項5萬,分錄是
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額5
貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5
借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5
貸:應交稅費-未交增值稅5
借:應交稅費-未交增值稅5
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額5

Do myself as before 追問

2021-01-05 20:37

老師,這么記對嗎

小林老師 解答

2021-01-05 20:40

您好,根據(jù)您的描述,標準是只有借應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸應交稅費未交增值稅

Do myself as before 追問

2021-01-05 20:47

借:銷售費用-廣告費990.1
應交稅費應交增值稅進項稅額9.9
貸,銀行存款1000
這里的銷項稅可以抵扣吧
應交稅費應交增值稅銷項稅額轉(zhuǎn)到哪個科目了呢?

Do myself as before 追問

2021-01-05 20:48

老師,打錯了,是進項稅可以抵扣吧

小林老師 解答

2021-01-05 21:16

您好,是的,若用于應稅項目,進項稅可以抵扣。

Do myself as before 追問

2021-01-05 21:17

那銷售時記的銷項稅額最后轉(zhuǎn)到哪個科目了呢

小林老師 解答

2021-01-05 21:19

您好,銷項稅額和進項稅額一直不結轉(zhuǎn)。在賬面掛賬

Do myself as before 追問

2021-01-05 21:22

老師,您幫忙看一下,這樣對嗎
取得時借,進項稅
銷售時,貸銷項稅
結轉(zhuǎn)時借:轉(zhuǎn)出未交,貸,未交增值稅
抵扣時,借未交增值稅,貸:進項稅
直到進項稅抵扣完,對嗎

小林老師 解答

2021-01-05 21:28

您好,只有抵扣的分錄不對,抵扣不做分錄

Do myself as before 追問

2021-01-05 21:31

抵扣不做分錄,那怎么知道待抵金額還剩多少呢

小林老師 解答

2021-01-05 21:34

您好,看期末未交增值稅的期末余額

Do myself as before 追問

2021-01-05 21:38

不是可以用進項稅抵扣未交增值稅嗎,那未交增值稅會有余額嗎,怎么看進項稅抵扣銷項稅后剩的余額呢

小林老師 解答

2021-01-05 21:40

您好,應交稅費是資產(chǎn)負債表科目,只看余額,即期末通過轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅,將應交稅費應交增值稅余額結轉(zhuǎn)至應交稅費未交增值稅

Do myself as before 追問

2021-01-05 21:41

謝謝老師

Do myself as before 追問

2021-01-05 21:43

期末:借  應交稅費未交增值稅
貸  應交稅費應交增值稅進項稅額或銀行存款,對嗎

小林老師 解答

2021-01-06 06:22

您好,不是的,沒有最后這個分錄

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您好,看業(yè)務實質(zhì),是否是應稅服務相關。若無法區(qū)分,期末都需要按比例分攤進項稅轉(zhuǎn)出金額
2021-01-05 18:39:32
您好!簡易征收的是不能抵減的了。
2018-07-18 16:49:01
您好!簡易征收的是不能抵減的了。
2018-07-18 16:49:03
不可以的
2018-12-05 18:23:28
你好,是的,你的理解正確。
2018-01-13 13:27:21
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