有個公司12月沒發(fā)生業(yè)務(wù),我就做一筆年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)損益!再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就行了??
寧兒
于2021-01-07 09:50 發(fā)布 ??696次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2021-01-07 09:50
您好,是的,如果確實(shí)什么都沒有的話 這么做就行了
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您好,是的,如果確實(shí)什么都沒有的話 這么做就行了
2021-01-07 09:50:54

你好,沒有的,這個負(fù)債,不影響本年利潤 的
2017-01-12 16:57:23

你好
增值稅,按22號文件的規(guī)定,每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-24 21:31:23

本年利潤的會計分錄四步驟:
一、結(jié)轉(zhuǎn)收入
借:主營業(yè)務(wù)收入
其他業(yè)務(wù)收入
營業(yè)外收入
貸:本年利潤
二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費(fèi)用和稅金
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務(wù)成本
營業(yè)稅金及附加
其他業(yè)務(wù)成本
銷售費(fèi)用
管理費(fèi)用
財務(wù)費(fèi)用
營業(yè)外支出
所得稅費(fèi)用
借:本年利潤
貸:資產(chǎn)減值損失
三、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益
1、凈收益的:
借:投資收益
貸:本年利潤
2、凈損失的:
借:本年利潤
貸:投資收益
四、年度結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配
1、將本年的收入和支出相抵后的結(jié)出的本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤:
借:本年利潤
貸:利潤分配——未分配利潤
2、如果是虧損:
借:利潤分配——未分配利潤
貸:本年利潤
一般來說 月末做如下分錄
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2017-02-24 11:31:12

同學(xué)你好
這個結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 這一步呢——不要做,這個是年末做的;
?另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?——需要轉(zhuǎn)入本年利潤 ;
在未分配利潤后面再結(jié)轉(zhuǎn)?——年末才轉(zhuǎn)入未分配利潤 ;
2021-05-20 14:06:02
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