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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-05 11:14

我現(xiàn)在入賬時借:管理費(fèi)用貸:現(xiàn)金,如果我不用抵減就不管他,是這樣對嗎?

邈嫣雨靈 追問

2016-10-05 11:20

老師:我們是勞務(wù)公司,老板上月在銀行自己存入現(xiàn)金,本來是列入實(shí)收資本的,但用途寫成勞務(wù)費(fèi)了,我列入實(shí)收資本行嗎?

鄒老師 解答

2016-10-05 11:09

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

鄒老師 解答

2016-10-05 11:15

是的

鄒老師 解答

2016-10-05 11:45

你好,一般是不可以的

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-10-05 11:09:41
貸管理費(fèi)用也是可以的,一般借方紅沖
2019-01-07 19:38:29
你好,計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)就可以了。
2019-07-09 14:28:40
借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 注意小規(guī)模納稅人只是用應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅科目。
2018-12-26 09:31:41
你好,是這樣做分錄 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-10-20 16:26:14
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