我這里只有應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù) 其他都沒有 老板自己管錢 那就從零開始 那我收了500多萬的收據(jù) 起初怎么設(shè)置呢?
在路上
于2016-10-05 14:58 發(fā)布 ??790次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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您好,收了500多萬元的收據(jù),起初設(shè)置,可把一部分列入實(shí)收資本,一部分列入其他應(yīng)付款。
2016-10-05 15:13:40

應(yīng)付票據(jù)還沒有付當(dāng)然就掛著,沒有什么問題呀
2017-07-22 16:00:09

您好,這么大的金額,應(yīng)該是需要走賬的
2019-08-26 21:44:13

您好,應(yīng)付票據(jù)的意思如下,用銀行承兌匯票付款時(shí),是借,預(yù)付賬款,貸;應(yīng)付票據(jù)。
應(yīng)付票據(jù)是債務(wù)人開出并承諾在將來某一時(shí)日支付一定金額給持票人的一種書面證明。
應(yīng)付票據(jù)按票面是否注明利率分為 ;帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。
企業(yè)應(yīng)區(qū)分帶息應(yīng)付票據(jù)和不帶息應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行核算。對(duì)于帶息應(yīng)付票據(jù),通常應(yīng)在期末時(shí),對(duì)尚未支付的應(yīng)付票據(jù)計(jì)提利息,計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用,借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,貸記“應(yīng)付票據(jù)”科目。票據(jù)到期支付票款時(shí),尚未計(jì)提的利息部分直接計(jì)入當(dāng)期財(cái)務(wù)費(fèi)用,按票據(jù)賬面余額,借記“應(yīng)付票據(jù)”科目,按未計(jì)的利息,借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,按實(shí)際支付的金額,貸記“銀行存款”科目。
2017-11-28 22:54:04

你好 你算預(yù)收賬款 就是看你應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)的金額 。 預(yù)付賬款 看你應(yīng)付賬款借方金額
2020-05-29 16:36:26
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