老師,我們公司5月份收到一張48萬的承兌(A公司的),但當(dāng)時沒有開發(fā)票,當(dāng)月把承兌匯票背書給一家柴油公司付了油費(fèi),收到46萬的油票(不知道為什么少了2萬),之前代理記賬公司記賬為“借:主營業(yè)務(wù)成本-油費(fèi)46萬 應(yīng)交稅費(fèi)...貸:其他應(yīng)付款-林XX”后來第二個月就把其他應(yīng)付款沖掉了。。。問題是現(xiàn)在A公司要這48萬的發(fā)票,這個月我開了票給A公司,那我記賬是不是需要更正呀?怎么記賬呀?那個承兌的復(fù)印件都沒有,只有當(dāng)時柴油公司的一張收據(jù)。。怎么辦?
土豪的鞋子
于2016-10-06 14:25 發(fā)布 ??934次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計(jì)中級職稱
2016-10-06 14:29
之前記賬公司沒有做收到承兌匯票的相關(guān)分錄,我具體該怎么做分錄呀?可以詳細(xì)點(diǎn)么?我是新手
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你好!那2萬應(yīng)該是貼現(xiàn)費(fèi)用,可以用收據(jù)
2016-10-06 14:28:22

也就是說,代理公司的話,收到發(fā)票直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,庫存商品沒有減少。那么我想問一下他這個增加的庫存商品,也就是你現(xiàn)在這個庫存商品的余額是從哪里來的。
2020-04-19 22:57:57

您好!如果是真的投資款而不是借款的話,這樣做肯定是不準(zhǔn)確的。
你說的才是真正正確的做法。
2016-09-30 16:21:19

借其他應(yīng)收款-貨款 貸其他應(yīng)付款-老板
2017-06-04 20:00:46

你好,發(fā)放工資記在“其他應(yīng)收款”或者“其他應(yīng)付款”
是把個人負(fù)擔(dān)的社保,公積金通過“其他應(yīng)收款”或者“其他應(yīng)付款”核算的意思?
2020-06-08 21:12:21
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