老師,請(qǐng)問(wèn)所有收到發(fā)票已經(jīng)做成費(fèi)用了,可實(shí)際進(jìn)項(xiàng)抵扣沒(méi)有那么多,年底結(jié)賬怎么做憑證?那個(gè)每個(gè)月累計(jì)下來(lái)的應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅要做什么處理嘛?
X小櫻桃
于2021-01-08 18:19 發(fā)布 ??530次瀏覽
- 送心意
班助小琪
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-01-08 18:23
應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 年底可以不用處理的。
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08

你好!可以的。你可以直接用申報(bào)來(lái)做附件
2024-07-09 08:12:08

借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
貸:進(jìn)項(xiàng)稅額300
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300
2020-01-21 14:34:23

?你好? ?你直接把上月分錄 直接紅沖了? 在做正確的就行了。 因?yàn)槟悴簧婕皳p益科目 。直接原來(lái)分錄做紅字負(fù)數(shù)來(lái)沖掉 在做正確即可??
2021-05-15 09:58:24
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X小櫻桃 追問(wèn)
2021-01-08 18:25
班助小琪 解答
2021-01-08 18:31