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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-10-07 09:45

老師不需暫估稅吧,金額直接是含稅金額吧,到?jīng)_銷后,收到發(fā)票就再記稅吧

追問

2016-10-07 09:51

老師,就是同一個供應商他給我們發(fā)了另外型號的原材料,已到貨,但是我們還沒有付款,我這邊入庫怎么記分錄啊

王雁鳴老師 解答

2016-10-07 09:43

您好,月末暫估只做一件的分錄
1、付3件款時:
借:預付賬款-XXX
貸:現(xiàn)金或者銀行存款
2、月底收到一件時
借:原材料-XXX材料
貸:預付賬款-XXX

王雁鳴老師 解答

2016-10-07 09:49

您好,稅不需要暫估,金額可以是不含稅金額 。收到發(fā)票再記稅。

王雁鳴老師 解答

2016-10-07 09:54

您好,也是暫估入賬分錄:
借:原材料-XXX材料
貸:預付賬款-XXX
       應付賬款-XXX(金額超出預付賬款部分,反之不用此條分錄)

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您好,月末暫估只做一件的分錄 1、付3件款時: 借:預付賬款-XXX 貸:現(xiàn)金或者銀行存款 2、月底收到一件時 借:原材料-XXX材料 貸:預付賬款-XXX
2016-10-07 09:43:11
您好 收到材料未收到發(fā)票 借:原材料 貸:應付賬款——暫估應付賬款 支付貨款 借:應付賬款 貸:銀行存款
2019-06-28 14:14:00
您好 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款等
2019-11-12 21:51:29
你好,如果是你先支付了 借 預付賬款 貸 銀行存款
2020-04-03 22:58:42
同學你好 之前沒有暫估入庫嗎
2021-10-06 15:41:04
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