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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-09 10:33

你好 出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人,公司給予一定補貼等) 這個是報銷差旅費的時候填寫差旅費報銷單   填寫明細據(jù)實報銷的 

狹路相逢勇者勝 追問

2021-01-09 10:51

老師,就是差旅費有沒有以下情況?一公司全部報銷差旅費;二公司報銷一部分差旅,另一部分以補助的形式付給員工?

meizi老師 解答

2021-01-09 10:56

你好   實際中有這樣的情況。 但是 公司一般是 選擇其中一樣來處理。  一般是選擇  差旅費據(jù)實報銷 +補助 來處理的 

狹路相逢勇者勝 追問

2021-01-09 11:02

老師,那據(jù)實報銷+補助是?可以舉個例子來解答嗎?

meizi老師 解答

2021-01-09 11:11

你好  比如 你發(fā)票 出差發(fā)生了車票有發(fā)票  報銷50元  你補助餐費 和住宿 20元     

狹路相逢勇者勝 追問

2021-01-09 11:17

就比如車票有發(fā)票,金額是320元,餐費金額240元,是可以報銷全部的車票和餐費?還是報銷車票300元、餐費200元,補助您車票20元、餐費40元?是這意思嗎?

meizi老師 解答

2021-01-09 11:19

你好 是的。 看你們自己補助制度怎么規(guī)定的 。   

狹路相逢勇者勝 追問

2021-01-09 11:32

好的,明白了,非常感謝您的指導!

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你好?出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼(或誤餐補貼)、以及因出差而享有的其他補助(如遠離家人,公司給予一定補貼等) 這個是報銷差旅費的時候填寫差旅費報銷單? ?填寫明細據(jù)實報銷的?
2021-01-09 10:33:50
有發(fā)票的,就記入差旅費。沒有的話,記入福利費的哦
2020-04-13 19:46:09
這個要看您公司是如何規(guī)定了,比如一天補助多少錢
2019-04-02 13:58:11
您好 如果是做為補助隨工資發(fā)放,記入管理費用-工資,合并計算個人所得稅; 如果是用差旅費報銷單據(jù)的話,則記入管理費用-差旅費,直接列費用,稅前扣除。
2019-04-24 14:48:49
同學。如果是以報銷形式的不交個稅,如果是以工資形式發(fā)放的交納個稅。
2019-03-10 21:56:16
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