7月貨款已付,貨已收到,但好幾個(gè)月沒(méi)收到發(fā)票,現(xiàn)在正在建賬,這樣做賬對(duì)嗎? 付款時(shí) 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 到貨時(shí) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 沖掉暫估 借:庫(kù)存商品(紅字)貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 問(wèn)題1 這里涉及預(yù)付和應(yīng)付2個(gè)科目 是不是應(yīng)該都用預(yù)付或者都用應(yīng)付? 問(wèn)題2 中間每個(gè)月都需要做一次紅字沖暫估和再暫估入賬嗎 還是收到發(fā)票的月份做一次紅字沖暫估和正確入庫(kù)?
曉麗
于2016-10-07 13:00 發(fā)布 ??1198次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱(chēng): 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)
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您好,可以這樣做賬的,因?yàn)槿霂?kù)是暫估,所以用到一個(gè)應(yīng)付賬款。
2017-07-29 00:39:50

您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15

借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款
2018-01-10 10:45:26

我提問(wèn):我提問(wèn):回復(fù):借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;預(yù)付賬款
老師分錄有點(diǎn)復(fù)雜 您可以解釋一下嗎
2016-07-05 17:04:16

你好,正確的暫估入賬分錄是
借;庫(kù)存商品或原材料 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估
而不是(借:庫(kù)存商品,貸:預(yù)付賬款)
根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫(kù)存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫(kù)存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;預(yù)付賬款
2020-05-14 17:28:02
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