在建工程暫估2800,稍有部分未辦理竣工結算,請問怎樣轉固,待辦理完竣工結算后怎樣調整固定資產的價值以及折舊計算?謝謝!
怕孤獨的唇膏
于2021-01-10 17:38 發(fā)布 ??3969次瀏覽
- 送心意
莊永發(fā)老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2021-01-10 17:45
同學,你好。
固定資產如果是按照暫估價值入賬的,我們是按照暫估價值計提折舊的,等到實際結算之后,我們是需要調整固定資產的入賬價值的,但是對于原來按照暫估價值計提的折舊,不受影響,也就是我們是不需要調整按照暫估價值計提的折舊的金額的。
比如一開始實際計入固定資產的金額是100萬元,按10年計提折舊,假設無殘值,計提折舊一年后發(fā)現(xiàn)總價款應該是110萬元,那么我們有處理如下:
借:固定資產100
貸:在建工程100
借:制造費用等10
貸:累計折舊10
調整成本:
借:固定資產10
貸:在建工程等10
從第二年開始計提的折舊額=(100-10+10)/9年=11.11(萬元)
麻煩同學評價一下,謝謝。
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同學,你好。
固定資產如果是按照暫估價值入賬的,我們是按照暫估價值計提折舊的,等到實際結算之后,我們是需要調整固定資產的入賬價值的,但是對于原來按照暫估價值計提的折舊,不受影響,也就是我們是不需要調整按照暫估價值計提的折舊的金額的。
比如一開始實際計入固定資產的金額是100萬元,按10年計提折舊,假設無殘值,計提折舊一年后發(fā)現(xiàn)總價款應該是110萬元,那么我們有處理如下:
借:固定資產100
貸:在建工程100
借:制造費用等10
貸:累計折舊10
調整成本:
借:固定資產10
貸:在建工程等10
從第二年開始計提的折舊額=(100-10%2B10)/9年=11.11(萬元)
麻煩同學評價一下,謝謝。
2021-01-10 17:45:22

你好同學,你2021年在建工程的話,你也不需要集體折舊,那你直接把那個固定資產在2020年2022年轉入固定資產,然后重新折舊不就可以了?
2022-04-20 16:42:29

如果是以前年度的話就用以前年度損益調整這個科目,是今年的話照常提折舊就行了。
2019-06-21 16:55:15

調整原值并補提折舊金額。
2019-05-17 17:00:59

是,不調整原來的折舊,按照現(xiàn)在的固定資產價值重新計提折舊
2023-10-14 11:40:08
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怕孤獨的唇膏 追問
2021-01-10 17:51
莊永發(fā)老師 解答
2021-01-10 19:10