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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-08 15:09

沒有看到。我交接過來的時(shí)候,前會(huì)計(jì)就只跟我說紅字余額還有11500.

夏序 追問

2016-10-08 15:10

是小規(guī)模

夏序 追問

2016-10-08 15:10

是小規(guī)模

吳月柳 解答

2016-10-08 15:05

那你看你的申報(bào)表上有沒這個(gè)稅額留抵?沒有限制的

吳月柳 解答

2016-10-08 15:09

你是一般納稅人還是小規(guī)模呢?

吳月柳 解答

2016-10-08 15:11

那你申報(bào)時(shí)直接減去就可以了

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那你看你的申報(bào)表上有沒這個(gè)稅額留抵?沒有限制的
2016-10-08 15:05:50
可以,沒有期限的。
2016-10-08 15:13:47
企業(yè)可以根據(jù)下面的規(guī)定填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》申請開具紅字發(fā)票,申請時(shí)間不受限制。 增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理: (一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 (二)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 (三)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。
2019-01-20 11:45:32
可以,沒時(shí)間限制,主要根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。
2017-03-21 12:08:55
正常來說這個(gè)不是開紅字發(fā)票的范圍,不能開,不過你可以找一下你專管員看看能不能開。按你專管員說的操作就可以
2019-12-21 11:02:40
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