APP下載
夏序
于2016-10-08 16:14 發(fā)布 ??1104次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計師
2016-10-08 16:23
你現(xiàn)在減免的時候 借應繳稅費應繳增值稅 貸營業(yè)外收入
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
小規(guī)模納稅人印花稅可直接帳記:借管理費用 稅費 貸 銀行存款?
答: 借:稅金及附加 貸:銀行存款
小規(guī)模納稅人付的律師費,借管理費用辦公費,貸銀行存款嗎?稅額需要記嗎?
答: 你好不不用的價稅合計做賬就可以。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問 小規(guī)模納稅人購買的稅控盤+技術費金額480 是不是做借:管理費用480 貸:銀行存款480
答: 是的,您列的分錄是正確的。
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,我平時工資薪酬沒計提,直接就是借:應付職工工資-管理費用應付職工工資貸:現(xiàn)金(或銀行存款)。這樣做不影響損益類科目,按照我們所屬的行業(yè),部分員工的工資應計入成本,我后續(xù)應該怎樣處理呢?求教
討論
老師好!我的問題是:我是小規(guī)模納稅人:2019年購買金稅盤也做了抵扣,做賬時沒做抵扣,當年的分錄是這樣做的:借:管理費用--辦公費 480元 貸:銀行存款 ---銀行 480元。沒做抵免分錄,問:2020年我應該在幾月份做調(diào)整,分錄應該怎樣寫?
您好老師,我們是小規(guī)模納稅人,支付初次購買稅控盤時,借:管理費用,貸:銀行存款,那現(xiàn)在享受減免該如何做分?
老師,小規(guī)模納稅人收到航天信息退回的280服務費怎么樣分錄?是否借 銀行存款280 貸 管理費用-280?
老師,您好。公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在收到了2020年的公司電費發(fā)票和2021年1-3月份的發(fā)票,之前的賬已經(jīng)全部結(jié)賬了。然后我現(xiàn)在要做到4月份,可以做借:管理費用—電費 貸:銀行存款嗎
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 5.00 解題: 1 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)