
老師,我前期計(jì)提工資發(fā)放工資時(shí)貸方記賬其他應(yīng)付款-負(fù)責(zé)人墊付,后期銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給這個(gè)負(fù)責(zé)人,我記賬是借記:其他應(yīng)付款-負(fù)責(zé)人,貸記:銀行存款對(duì)嗎?
答: 您好!你的分錄是對(duì)的。
用其他應(yīng)付款發(fā)工資后。銀行存款還其他應(yīng)付款的附件如何列、比如計(jì)提工資20萬,個(gè)人代發(fā)了15萬,幾個(gè)月后銀行有錢了還個(gè)人10萬。這種情況下的憑證附件該怎么處理。
答: 你好的個(gè)個(gè)人支付的銀行回單,第二個(gè)你們單位公司支付給個(gè)人的銀行回單。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我是做內(nèi)賬的,老板8月份之前的帳都是以前自己做的,現(xiàn)在由我來接手,經(jīng)過查詢發(fā)現(xiàn),他做的所有費(fèi)用都是作為其他應(yīng)付款-老板,但我發(fā)現(xiàn)我們其他應(yīng)付是18萬,但其實(shí)所有費(fèi)用統(tǒng)計(jì)是25萬,就是說這差額應(yīng)該是通過其他銀行賬號(hào)付的錢,現(xiàn)在而且有一筆收入和投資款也是存到其他銀行里面的,但現(xiàn)在賬面銀行存款和實(shí)際的其他銀行里面存款不一致,相差了10多萬,我能不能直接用這個(gè)差額去沖其他應(yīng)付款-老板?
答: 您好!首先搞清楚差額是不是就是存到其他銀行里面的,如果是的話內(nèi)帳可以沖,但是要在摘要上面寫明是存到其他銀行上面去了。


聽話的貓咪 追問
2021-01-12 14:12
韋老師 解答
2021-01-12 14:15
聽話的貓咪 追問
2021-01-12 14:32
韋老師 解答
2021-01-12 14:47