本月已經(jīng)抵扣了上個月的進項稅,也已經(jīng)報稅了?,F(xiàn)發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票的名稱打錯了(稅號沒錯所以可以抵扣)。請問現(xiàn)在是作廢申報、作廢進項統(tǒng)計確認;還是沖紅?
小鹿bita
于2021-01-12 16:16 發(fā)布 ??2122次瀏覽
- 送心意
路老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2021-01-12 16:20
您好,發(fā)票因為跨月了需要沖紅
有二種方法,一種是作廢申報,作廢抵扣勾選,然后把發(fā)票退給對方,讓對方開正確的發(fā)票過來
另外一種是不作廢申報,不把發(fā)票退給對方,由于你已經(jīng)勾選發(fā)票,需要先由你(收票方)開紅字發(fā)票申請單,把申請單給對方,讓對方開具紅字發(fā)票給你。
具體哪種可以和對方商量
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你好? ; 你現(xiàn)在 是12月報你11月的增值稅; 你可以用11月的發(fā)票日期的進項稅 和11月之前的進項稅來抵扣的
2021-12-01 09:08:04

您好,發(fā)票因為跨月了需要沖紅
有二種方法,一種是作廢申報,作廢抵扣勾選,然后把發(fā)票退給對方,讓對方開正確的發(fā)票過來
另外一種是不作廢申報,不把發(fā)票退給對方,由于你已經(jīng)勾選發(fā)票,需要先由你(收票方)開紅字發(fā)票申請單,把申請單給對方,讓對方開具紅字發(fā)票給你。
具體哪種可以和對方商量
2021-01-12 16:20:39

不減去
一正數(shù)一負數(shù)是0
又開了3萬
應該加上這個重新開的
2020-12-23 08:34:57

你好,你的意思是別人給你開的發(fā)票,然后當時作廢了,又重新開了以后又發(fā)給你,你現(xiàn)在認證抵扣以后,報稅的時候出的這個問題。如果是正,你你要聯(lián)系一下你那邊給你開發(fā)票的單位,看看他有沒有異常
2022-05-07 13:18:18

你好,你之前做了進項,現(xiàn)在需要進項轉(zhuǎn)出,進項轉(zhuǎn)出是需要交增值稅的。
2021-05-17 16:21:00
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小鹿bita 追問
2021-01-12 16:34
路老師 解答
2021-01-12 16:45
小鹿bita 追問
2021-01-12 17:14
路老師 解答
2021-01-12 17:16