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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2021-01-13 08:42

借勞務(wù)成本
貸應(yīng)付職工薪酬,
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款

會計(jì)學(xué)堂 追問

2021-01-13 08:45

應(yīng)該還有還有代扣的保險吧。保險進(jìn)管理費(fèi)用嗎?

玲老師 解答

2021-01-13 08:46

保險費(fèi)和工資都是記成本的

會計(jì)學(xué)堂 追問

2021-01-13 08:55

那是這樣嗎
計(jì)提:
借勞務(wù)成本-工資,勞務(wù)成本-社保,勞務(wù)成本-公積金。
貸應(yīng)付職工薪酬-工資,應(yīng)付職工薪酬-社保,應(yīng)付職工薪酬-公積金。
發(fā)放:
借勞務(wù)成本-工資
貸銀行存款,其他應(yīng)付款-個人社保,其他應(yīng)付款-個人公積金,應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅

玲老師 解答

2021-01-13 08:57

你好,是的
你好,是的,您的分錄是正確的

會計(jì)學(xué)堂 追問

2021-01-13 09:35

我這么做之后,勞務(wù)成本直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,還是需要先到成本在到利潤呢?

玲老師 解答

2021-01-13 09:37

勞務(wù)成本是轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本

會計(jì)學(xué)堂 追問

2021-01-13 09:47

然后在從主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

玲老師 解答

2021-01-13 09:48

對   然后在從主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤

會計(jì)學(xué)堂 追問

2021-01-13 09:49

老師,主營業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本,勞務(wù)成本,咋區(qū)分。如果這么麻煩,我列主營業(yè)務(wù)成本里吧。

玲老師 解答

2021-01-13 09:49

我列主營業(yè)務(wù)成本里

會計(jì)學(xué)堂 追問

2021-01-13 09:53

嗯嗯,老師意思是放主營里也可以的,對吧

玲老師 解答

2021-01-13 09:54

主營的業(yè)務(wù)記主營業(yè)務(wù)成本
不是主營的計(jì),其他業(yè)務(wù)成本
報(bào)表都填寫在營業(yè)成本里

會計(jì)學(xué)堂 追問

2021-01-13 09:58

工資的話,就應(yīng)該是勞務(wù),對嗎老師

玲老師 解答

2021-01-13 10:01

服務(wù)行業(yè)的工資通過勞務(wù)成本這個科目歸集

會計(jì)學(xué)堂 追問

2021-01-13 10:03

OK,那結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本上,后用附啥原始憑證嗎?

玲老師 解答

2021-01-13 10:07

自己做一個結(jié)轉(zhuǎn)的計(jì)算表

會計(jì)學(xué)堂 追問

2021-01-13 10:17

我發(fā)工資,繳納社保,公積金還有個人所得稅,應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬吧,貸銀行,貸其他應(yīng)付,貸應(yīng)交稅費(fèi)

玲老師 解答

2021-01-13 10:18

 你好同學(xué):
1、計(jì)提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān))
一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款

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借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2021-01-13 08:42:35
同學(xué),你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)/勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)/勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2021-01-13 08:40:16
你好,可以的 借;勞務(wù)成本等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本
2017-01-15 15:53:51
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-獎金
2019-06-14 14:29:56
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本
2017-02-22 14:43:45
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