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巴豆
于2021-01-13 15:18 發(fā)布 ??939次瀏覽
雯雯老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師
2021-01-13 15:22
你好 你得把第一項也改成789.82.
巴豆 追問
2021-01-13 15:23
哪張表的第一項
2021-01-13 15:57
老師 在看嗎
雯雯老師 解答
2021-01-13 16:22
嗯 提示說當(dāng)期取得的代扣代繳增值稅稅額匯總數(shù)是0 這個得改一下吧。
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老師,我現(xiàn)在報稅時遇到這個問題,請問怎么解決
答: 你好 你得把第一項也改成789.82.
老師我報年度企業(yè)所得稅時遇到這個問題這個怎么解決啊
答: 你好,不填寫股東及分紅情況就行的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這是我在申報個人所得稅上遇到的問題,請幫忙解決一下。
答: 你好,這個員工的扣除費用應(yīng)該填寫5000,看一下可以手動填寫嗎,填一下
申報增值稅遇到這個問題,應(yīng)該怎么解決呢?
討論
老師,出口退稅遇到這個問題了怎么解決呢?
請老師解決我們遇到的問題
老師,公司為小規(guī)模,上季度不含稅銷售額81553.41,我在申報增值稅時遇到這個問題,應(yīng)該怎么解決
申報的時候遇到下圖這個內(nèi)容,請問是怎么解決
雯雯老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,初級管理會計師
★ 4.97 解題: 1539 個
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巴豆 追問
2021-01-13 15:23
巴豆 追問
2021-01-13 15:57
雯雯老師 解答
2021-01-13 16:22