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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-10 09:55

合作的廠家能開發(fā)票的一下開好多,有的不能開發(fā)票也從里面結轉(zhuǎn)成本,庫存和開出去的貨物名稱一點都不對應,老師,這種也有稅收風險吧

阿杜 追問

2016-10-13 09:35

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2016-10-10 09:50

你好,本來就是從有庫存商品的時候就需要分明細核算的

鄒老師 解答

2016-10-10 10:00

你好,是的                     
如果是商貿(mào)的,必須一致的

鄒老師 解答

2016-10-13 09:36

期末結轉(zhuǎn)  借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  貸;應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
你好,本來就是從有庫存商品的時候就需要分明細核算的
2016-10-10 09:50:58
你好 這個最好問下你的軟件售后幫你設置 如果設置不好 會影響你后期取數(shù)
2019-01-14 14:44:01
如果你有進銷存系統(tǒng)或者進銷存明細賬 這個庫存商品可以不要設2級明細
2016-04-05 14:49:55
你好,是不能這樣核算,這樣今后都沒辦法盤點的
2018-01-08 17:14:54
您好,進銷貨明細賬和庫存商品明細賬沒什么區(qū)別,是一樣的,做了進銷貨明細賬沒有必要再做庫存商品明細賬。
2016-12-23 23:14:27
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