
老師 我們上上游給我們開了發(fā)票 確認(rèn)成本 我們給客戶開了發(fā)票 確認(rèn)收入 這個時點(diǎn)對嗎?
答: 你好?要看你實際業(yè)務(wù)的發(fā)生時點(diǎn)? ? 交貨的時候確認(rèn)收入?結(jié)轉(zhuǎn)成本??
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好。我們是做線上服務(wù)的。上游給我們接入端口。開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。我給下游也開了技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。已確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入我怎么確認(rèn)成本?還有上游要我們交了10W的押金。這押金可抵以后每月的點(diǎn)擊金額。可他也開了10W的發(fā)票過來。 這筆我們怎么入帳
答: 你好,上游給你們開的發(fā)票,你可以記錄主攻業(yè)務(wù)成本的。先計入其他應(yīng)收款,以后根據(jù)每月取得的發(fā)票沖減其他應(yīng)收款金額,轉(zhuǎn)入相關(guān)的成本或費(fèi)用


k1 追問
2021-01-14 10:22
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2021-01-14 10:23
軼塵老師 解答
2021-01-14 10:24