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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-11 14:49

錯(cuò)誤 的是:借:管理費(fèi)用  貸:其他應(yīng)付款-   正確的應(yīng)該是:借:在建工程 -稅費(fèi) 貸:在建工程-??顚S?/p>

手心的百合 追問

2016-10-11 14:50

用紅字沖銷嗎

鄒老師 解答

2016-10-11 14:47

你好,錯(cuò)誤的是什么,正確的應(yīng)當(dāng)是怎么樣

鄒老師 解答

2016-10-11 14:49

你好,把錯(cuò)誤的沖銷,然后做一筆正確的

鄒老師 解答

2016-10-11 14:50

紅字沖銷或者做相反分錄

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相關(guān)問題討論
你好,錯(cuò)誤的是什么,正確的應(yīng)當(dāng)是怎么樣
2016-10-11 14:47:24
你好!這只是更正的一種方法,應(yīng)該是金額填寫少了把差額按原憑證科目填列就可以。
2014-10-20 10:46:18
用盈利彌補(bǔ)虧損就是了,不涉及具體的賬務(wù)處理
2015-12-23 11:25:59
在發(fā)現(xiàn)的月份調(diào)整,不用追溯調(diào)整。
2015-04-13 13:18:14
不是,在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的當(dāng)月調(diào)整
2015-12-13 11:17:12
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