
公戶轉(zhuǎn)賬給個(gè)人,用作備用金,個(gè)人會(huì)交回財(cái)務(wù)部分票據(jù),一些沒有,請問分錄怎么處理啊
答: 轉(zhuǎn)賬時(shí),借:其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 報(bào)銷時(shí),借:**費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
題:甲公司某基本生產(chǎn)車間核定的備用金額為10000元,以現(xiàn)金撥付。后報(bào)銷日常管理支出8000元,年末財(cái)務(wù)部門收回上述備用金。請問老師這個(gè)題目中,報(bào)銷管理支出和財(cái)務(wù)部門收回備用金的分錄怎么做
答: 您好,借 其他應(yīng)收款 10000? 貸 銀行存款? 10000? ?借 管理費(fèi)用 8000? ?銀行存款 2000? 貸?其他應(yīng)收款 10000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
營銷部因部門業(yè)務(wù)需要,去財(cái)務(wù)部借500元備用金。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
答: 借其他應(yīng)收款 貸庫存現(xiàn)金

