
我們欠供應(yīng)商8600的貨款,我們想讓供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬4000,我們給他90000的承兌,但是供應(yīng)商不同意這樣的做法,他想讓我們以后抵材料的款,做往來,這樣在財務(wù)上做賬是不是不太方便,這樣做分錄是怎樣的。有沒有其他好的辦法 借:應(yīng)付賬款 86000 貸:應(yīng)收票據(jù) 86000 借:預(yù)付賬款 4000 貸:
答: 如果你們經(jīng)常合作,你賬上掛著這4000就可以了,借:應(yīng)付賬款90000 貸:應(yīng)收票據(jù)90000
供應(yīng)商退回票據(jù)怎么做賬:我們給對方多付貨款了,應(yīng)付票據(jù)/供應(yīng)商 貸:應(yīng)付賬款,借方增加表示減少,票據(jù)明明是增加是不是我應(yīng)該做成應(yīng)收票據(jù)
答: 對,這個借方應(yīng)該改成應(yīng)收票據(jù)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們付給供應(yīng)商10萬承兌,對方找回2張2萬承兌,對方是我們的供應(yīng)商,也是我們客戶,這分錄怎么做?借:應(yīng)付賬款-6萬 應(yīng)收票據(jù)4萬貸:應(yīng)收票據(jù)10萬
答: 你好,你的分錄正確!

