
上次中秋 公司給員工買了月餅 財務(wù)收到月餅發(fā)票,分錄 謝謝
答: 借管理費用等科目 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款等科目
老師,我們運輸單位有幾輛車上個年度已經(jīng)過戶到本單位 但是因為財務(wù)沒收到發(fā)票,沒有入帳,現(xiàn)在補了發(fā)票過來,現(xiàn)在要把這個車轉(zhuǎn)讓出去,這個分錄怎么做呀?
答: 你好,這車收到發(fā)票計入固定資產(chǎn),然后做固定資產(chǎn)清理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師位好:我公司是餐飲行業(yè),去年有和周邊其它的商家搞活動,發(fā)放了逢百送百的券:客人拿到參與活動商家的券可以在所參加活動的任一商家店里消費。過后財務(wù)與相對印券上的商家對賬,假如當(dāng)時我們公司一共收到A商家券10000元,因為只核對過本店回收其它店的券,所以只掛了應(yīng)收券款10000元,共它商家回收本店的券沒有收到 所以這筆賬一直掛著應(yīng)收券款A(yù)商家10000元,直到今天年6月份才清楚,原來A商家只回收我們店800元券款,想要做平這個賬 該怎么做份錄? 當(dāng)時掛A商家券款10000元的時候 我做的分錄為:借:應(yīng)
答: 當(dāng)時做的分錄為:借 應(yīng)收賬款-券款A(yù)商家 10000元 貸:營業(yè)收入-券款10000


鄒老師 解答
2016-10-12 10:57
鄒老師 解答
2016-10-12 14:24