物業(yè)公司代收代付業(yè)主水電費(fèi)向付款人開票,一是按照3%征收率全額開具專用發(fā)票并計(jì)算銷項(xiàng)稅額,在納稅申報(bào)時(shí),將付給自來(lái)水公司的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行扣除后納稅,但是小規(guī)模怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,不是開張票就要算一張票稅費(fèi)嗎,稅務(wù)局申報(bào)表也是顯示開票金額的
冷
于2021-01-19 19:16 發(fā)布 ??1294次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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同學(xué)你好,在填寫申報(bào)表的時(shí)候,可以填寫增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料,來(lái)填寫扣除金額。
2021-01-19 20:34:22

你好,可以的
2017-04-12 12:47:49

銷項(xiàng)稅是用16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的
2019-05-12 16:34:37

增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
銷項(xiàng)稅額=銷項(xiàng)不含稅收入*稅率
進(jìn)項(xiàng)稅額=進(jìn)項(xiàng)不含稅金額*稅率
比如購(gòu)進(jìn)100萬(wàn),稅率16%,進(jìn)項(xiàng)稅額16
銷售150萬(wàn),稅率16%,銷項(xiàng)稅額24
增值稅應(yīng)納稅額=24-16=8
2018-12-29 14:28:03

?你好 ; 1.? ? ? 你要補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)稅金額的 ;? ?2.? ? ? ?那你就 做 結(jié)轉(zhuǎn)分類; 留底即可 ; 你基尼系數(shù)認(rèn)證了做 :? ?
如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-09-20 12:28:06
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