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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-20 07:33

您好,您專項應(yīng)付款形成原因是?

小小 追問

2021-01-20 09:27

是小微企業(yè)扶持資金  

小小 追問

2021-01-20 12:48

老師你在忙嗎?

小林老師 解答

2021-01-20 18:45

您好,那您應(yīng)當借專項應(yīng)付款,貸其他收益或營業(yè)外收入

小小 追問

2021-01-20 19:27

讓購設(shè)備或原材料

小林老師 解答

2021-01-20 19:32

您好,若有補貼文件且單獨核算。是可以做不征稅收入,但對應(yīng)的折舊等不能稅前扣除

小小 追問

2021-01-20 19:38

能不能把購進的原材料   周轉(zhuǎn)材料 輔助設(shè)備  做進去

小林老師 解答

2021-01-20 19:43

您好,對于流動資產(chǎn),收到補貼是計入當期損益

小小 追問

2021-01-20 20:08

小規(guī)模納稅人 撥款時讓??顚S?nbsp; 要求用于建設(shè)  生產(chǎn)  那這怎么辦?

小林老師 解答

2021-01-20 20:17

您好,所以建議您一次計入損益科目

小小 追問

2021-01-21 07:11

謝謝老師  昨晚聽了直播課。我當時收到款做借銀行存款  貸應(yīng)收帳款  那是去年的 也就是我做錯了 現(xiàn)在怎么調(diào)整   麻煩老師給予指導(dǎo)。

小林老師 解答

2021-01-21 07:12

您好,調(diào)整分錄,貸應(yīng)收賬款(紅字),貸以前年度損益調(diào)整

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您好,您專項應(yīng)付款形成原因是?
2021-01-20 07:33:49
可以的,可以這么做的。
2023-04-04 08:45:53
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000應(yīng)付賬款支付了就做付款分錄就是了
2018-01-24 11:52:14
<p><span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">你好:借庫存商品,貸銀行存款</span></p>
2016-07-30 18:02:24
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