
繳納增值稅,銷(xiāo)售收入可以不開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?有一萬(wàn)左右的不開(kāi)增值稅發(fā)票銷(xiāo)售收入。
答: 您好!可以的。但是一樣要交稅
增值稅稅負(fù)=實(shí)際繳納的增值稅/不含稅收入,我們銷(xiāo)售的一部分是免稅收入,那算增值稅稅負(fù)=實(shí)際繳納的增值稅/(不含稅應(yīng)稅收入+免稅收入)嗎?
答: 你好!是的。稅負(fù)率就是這樣算。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!我是小規(guī)模納稅人。2月份開(kāi)增值稅發(fā)票不含稅收入435元,3月份開(kāi)增值稅發(fā)票不含稅收入14355元,4月份開(kāi)增值稅發(fā)票不含稅收入66352元,5月份開(kāi)增值稅發(fā)票不含稅收入55000元。我現(xiàn)在1季度銷(xiāo)售收入月平均不超過(guò)3萬(wàn)元免征增值稅,2季度銷(xiāo)售收入月平均40450.67元,但是我1-6月份銷(xiāo)售收入月平均22690.33元,2季度是否要繳納增值稅?
答: 二季度要繳納,這個(gè)是一個(gè)季度一算。
老師,發(fā)票開(kāi)著超出免稅金額了,,,要繳納增值稅,是根據(jù)不含稅的銷(xiāo)售收入乘以稅率呢嗎
老師:增值稅稅負(fù)率=實(shí)際繳納增值稅稅額/不含稅實(shí)際銷(xiāo)售收入 所得稅稅負(fù)率=應(yīng)納所得稅/應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,對(duì)嗎
建筑行業(yè)稅負(fù)率=繳納的增值稅/不含稅銷(xiāo)售收入這個(gè)增值稅也可以是預(yù)繳增值稅嗎?項(xiàng)目所在地預(yù)繳的
銷(xiāo)售產(chǎn)品收入總額800000(含稅),購(gòu)進(jìn)貨物508500(含增值稅58500元)已開(kāi)票,應(yīng)繳納增值稅怎么算?


縹緲的含羞草 追問(wèn)
2016-10-12 15:41
宋生老師 解答
2016-10-12 15:38
宋生老師 解答
2016-10-12 15:40
宋生老師 解答
2016-10-12 15:44