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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-20 14:22

你好   代開發(fā)票是預(yù)繳了稅費(fèi)了。 你紅沖了發(fā)票 可以申請(qǐng)退稅的 。比如 在辦稅服務(wù)廳窗口代開發(fā)票的納稅人,可以刷卡預(yù)繳稅款。

臻品家紡 追問(wèn)

2021-01-20 14:27

沒(méi)明白,具體需要怎么操作

meizi老師 解答

2021-01-20 14:32

 你好     你現(xiàn)在是需要退稅 還是需要繳納稅款 。 你代開發(fā)票 是去大廳 就可以繳納稅費(fèi)的 

臻品家紡 追問(wèn)

2021-01-20 14:34

我現(xiàn)在有一張代開增值稅4100紅沖過(guò)了,本季度不是該交稅了?我需要知道怎樣才能用這4100抵當(dāng)季稅款

meizi老師 解答

2021-01-20 14:37

 你好   你繳納過(guò)了 你申報(bào)的時(shí)候會(huì)在預(yù)繳欄次會(huì)體現(xiàn)  4000多金額的。 到時(shí)你申報(bào)會(huì)自動(dòng)抵減的  

臻品家紡 追問(wèn)

2021-01-20 14:38

現(xiàn)在扣款頁(yè)面顯示余額不足

meizi老師 解答

2021-01-20 14:40

 你好     你余額不足  先檢查你賬戶里面是不是錢不夠扣了。    先存錢進(jìn)入   

臻品家紡 追問(wèn)

2021-01-20 14:41

稅額不超過(guò)4100

meizi老師 解答

2021-01-20 14:42

 你好 那你就去看看你預(yù)繳欄次是不是沒(méi)有出來(lái)4100   金額    導(dǎo)致你沒(méi)有做抵減   

臻品家紡 追問(wèn)

2021-01-20 14:43

但是稅局確實(shí)已經(jīng)沖過(guò)了

meizi老師 解答

2021-01-20 14:48

 你好 確實(shí)紅沖了  你們紅沖收入和紅沖成本分錄 。然后紅沖后  申報(bào)的時(shí)候  是用你們  正數(shù)的金額減去負(fù)數(shù)后的余額來(lái)計(jì)算增值稅 。  到時(shí)繳納的稅費(fèi)可以抵減的    

臻品家紡 追問(wèn)

2021-01-20 14:49

具體步驟怎么操作

meizi老師 解答

2021-01-20 15:05

 你好  你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人 。 你季度超過(guò)了30萬(wàn)沒(méi)有 。你繳納的稅費(fèi) 是代開專票 去稅務(wù)局 已經(jīng)繳納了稅費(fèi)了嘛    

臻品家紡 追問(wèn)

2021-01-20 15:06

小規(guī)模 代開的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)增值稅了 超30萬(wàn)一點(diǎn)點(diǎn)

meizi老師 解答

2021-01-20 15:16

 你好 那你就是全額繳納增值稅的 。 你 代開預(yù)繳的增值稅你看下預(yù)繳欄次主表有沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái) 預(yù)繳的稅額 。 你看下  

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你好 代開發(fā)票是預(yù)繳了稅費(fèi)了。 你紅沖了發(fā)票 可以申請(qǐng)退稅的 。比如 在辦稅服務(wù)廳窗口代開發(fā)票的納稅人,可以刷卡預(yù)繳稅款。
2021-01-20 14:22:42
你好,是專票還是普票,和正常紅沖一樣的
2019-03-22 15:18:43
同學(xué),你好 發(fā)票開票頁(yè)面點(diǎn)開,點(diǎn)負(fù)數(shù),然后輸入藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼代碼,根據(jù)提示操作就可以
2022-04-25 14:12:44
購(gòu)方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購(gòu)方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號(hào)后,把信息表編號(hào)給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購(gòu)方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購(gòu)方申請(qǐng)】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購(gòu)方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒(méi)有通過(guò)需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號(hào)欄中出現(xiàn)號(hào)碼,請(qǐng)抄寫信息表編號(hào)或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號(hào),然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號(hào)碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對(duì)發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2021-10-14 19:18:51
你好,自行開具的普通發(fā)票(包括增值稅普通發(fā)票和機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)可直接在開票系統(tǒng)中開紅字發(fā)票。 自行開具的增值稅專用發(fā)票和貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票需依據(jù)《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》或《開具紅字貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表》開具紅字發(fā)票,代開的發(fā)票需到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理沖紅。 把開錯(cuò)的發(fā)票聯(lián)要回來(lái)。開具紅字發(fā)票,將原來(lái)的錯(cuò)票與開的紅票做為附件,沖銷以前會(huì)計(jì)分錄。開正確的發(fā)票,做正確的分錄。 申請(qǐng)《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》附報(bào)資料: (1)使用增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版的納稅人《開具增值稅專用發(fā)票信息表》 未使用增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版的納稅人《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》 (2)載有申請(qǐng)單信息的儲(chǔ)存介質(zhì):金稅盤或稅控盤或報(bào)稅盤或IC 卡(使用增值稅稅控系統(tǒng)的企業(yè)提供)。 申請(qǐng)《開具紅字貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表》附報(bào)資料: (1)使用增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版的納稅人《開具貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表》 (2)未使用增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級(jí)版的納稅人《開具紅字貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》 (3)載有申請(qǐng)單信息的儲(chǔ)存介質(zhì):金稅盤(稅控盤)、報(bào)稅盤(使用增值稅稅控系統(tǒng)的企業(yè)提供)
2019-06-18 10:58:44
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