
其他應(yīng)付款。計提與費用對賬,怎么對
答: 你好,就是根據(jù)其他應(yīng)付款對應(yīng)的借方發(fā)生的費用科目進行核對
前年計提次年的年終獎是借:應(yīng)付工資,貸:其他應(yīng)付款嗎,次年支付時借其他應(yīng)付款,貸銀行和個稅,什么時候轉(zhuǎn)入費用?
答: 你好,學(xué)員,支付的當(dāng)年就可以轉(zhuǎn)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
員工的社保因為一些原因,單位沒有繳納成功,但是單位我們計提了費用,這個我們直接沖回,但是個人已經(jīng)已經(jīng)代扣的這部分怎么做呢,這個通過別的渠道補給員工了。那么這部分是做借方記其他應(yīng)付款-社保,那么貸方呢?
答: 你好 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 你是在工資扣除的嘛
你好,我之前計提預(yù)留提成,入了其他應(yīng)付款,實際是入公戶的,我應(yīng)該怎么做?12月才從公戶轉(zhuǎn)提成。這兩三個月的帳我怎么調(diào)整?
六月份計提失業(yè)保險一共870.36元,但是銀行扣款870.50元,怎么辦?其它應(yīng)付款應(yīng)該是9126.92元,現(xiàn)在賬上的其他應(yīng)付款是9127.06