
我們公司準備和日本的公司合作 合作內(nèi)容主要是游戲美術場景的制作 是屬于數(shù)字服務類 沒有實物的那種 這個是不開票的 但是需要去稅務局申報什么??能請問一下 具體處理這些與境外公司合作的這些步驟是什么呢?
答: 你好,你這屬于進口服務,你需要支付時帶扣相關增值稅,附加稅,所得稅處理,
進行美術外包設計,就是游戲場景等電子服務,這種和國外公司合作 我們開的是形式發(fā)票 也是需要在申報增值稅的時候 一起填列上表嗎? 所得稅也是一樣嗎? 電子服務類的這種是不免稅的嗎?
答: 同學你好 對的 也要填寫申報的 是免稅的 填寫在免稅欄就行了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是游戲美術制作外包公司 經(jīng)驗范圍寫的太多了 公司只需要開設計服務費和技術服務費發(fā)票 下面的事項哪些必須留著 哪天可以去掉呢
答: 你好,這個留著就行了,又不礙事,等你用的時候沒有還得再添加

