
請問一下,外賬,2019年的賬里,材料成本出庫做多了,導(dǎo)到原材料出現(xiàn)了負(fù)數(shù),現(xiàn)在2020年1月份的賬,怎樣調(diào)整?
答: 你好,直接反結(jié)賬回去調(diào)整
老師你好,我們賬之前是由外賬公司做的,材料成本都是他們亂暫估的,現(xiàn)在準(zhǔn)備想把賬拿回來自己做的話該怎么調(diào)賬呢
答: 你好,同學(xué)。 你是按對方 交接給你的余額作為期初入賬處理。 然后你再根據(jù)實際材料金額和賬存差額,分期調(diào)整處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我想請問一下,我已經(jīng)倒推到了外賬需要的材料成本,但是因為公司做的產(chǎn)品非常多而且非常雜,一個一個bom表去配就非常大的工作量,有什么簡便一點的方法嗎?
答: 你好,這個這沒有的哦


嘻嘻 追問
2021-01-22 10:51
立瑩老師 解答
2021-01-22 11:08