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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-01-22 16:23

需要重新設(shè)置賬戶,將關(guān)聯(lián)賬戶進(jìn)行關(guān)聯(lián),實現(xiàn)出口退稅賬戶標(biāo)識微“是”,才表示設(shè)置完成,這樣稅務(wù)局才能提取企業(yè)賬戶,完成退稅。

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需要重新設(shè)置賬戶,將關(guān)聯(lián)賬戶進(jìn)行關(guān)聯(lián),實現(xiàn)出口退稅賬戶標(biāo)識微“是”,才表示設(shè)置完成,這樣稅務(wù)局才能提取企業(yè)賬戶,完成退稅。
2021-01-22 16:23:13
你好,直接去備案信息那里看
2020-03-18 12:22:54
你說的是那個電子數(shù)據(jù)包吧,稅務(wù)信息導(dǎo)入
2019-08-13 10:40:53
您好, 您的圖案中不是有個導(dǎo)出嗎?您試試導(dǎo)出存在U盤里。
2016-09-21 21:15:58
您好, 一、出口退稅流程簡介 1. 有關(guān)證件的送驗及登記表的領(lǐng)取 企業(yè)在取得有關(guān)部門批準(zhǔn)其經(jīng)營出口產(chǎn)品業(yè)務(wù)的文件和工商行政管理部門核發(fā)的工商登記證明后,應(yīng)于30日內(nèi)辦理出口企業(yè)退稅登記。 2. 退稅登記的申報和受理 企業(yè)領(lǐng)到“出口企業(yè)退稅登記表”后,即按登記表及有關(guān)要求填寫,加蓋企業(yè)公章和有關(guān)人員印章后,連同出口產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)批準(zhǔn)文件、工商登記證明等證明資料一起報送稅務(wù)機關(guān),稅務(wù)機關(guān)經(jīng)審核無誤后,即受理登記。 3. 填發(fā)出口退稅登記證 稅務(wù)機關(guān)接到企業(yè)的正式申請,經(jīng)審核無誤并按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后,核發(fā)給企業(yè)“出口退稅登記”。 4. 出口退稅登記的變更或注銷 當(dāng)企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生變化或某些退稅政策發(fā)生變動時,應(yīng)根據(jù)實際需要變更或注銷退稅登記。 二】賬務(wù)處理程序如下: 1、購進(jìn)出口的貨物,在購進(jìn)時,按照專用發(fā)票上注明的增值稅額借記“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目,按專用發(fā)票上記載的應(yīng)計入采購成本的金額借記“庫存商品”科目,按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額,貸記“應(yīng)付賬款”“銀行存款”等科目。 2、貨物出口銷售后,結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本時,借記“商品銷售成本”科目,貸記“庫存商品”科目;按實際發(fā)生的費用借記“商品銷售費用”等科目,貸記“銀行存款”科目;按購進(jìn)時取得的增值稅專用發(fā)票上記載的增值稅額與按規(guī)定的退稅率計算的增值稅額的差額,借記“商品銷售成本”科目,貸記“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)”科目。 3、按照規(guī)定的退稅率計算應(yīng)收的出口退稅時,借記“應(yīng)收出口退稅”科目,貸記“應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅)”科目,收到出口退稅款時,借記“銀行存款”科目,貸記“應(yīng)收出口退稅”科目。 例1:宜化集團向宜化銀氮分公司購進(jìn)大顆粒尿素1000噸,貨款100萬元,進(jìn)項稅金13萬元。集團將這批大顆粒尿素出口,貨物已報關(guān)離境,離岸價折合人民幣110萬元,外銷收入已收匯核銷。 購進(jìn)時: 借:庫存商品 100萬 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 13萬 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) 113萬 出口銷售后(結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本): 借:商品銷售成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 借:應(yīng)收外匯賬款(銀行存款) 110萬 貸:商品銷售收入 110萬 如退稅率與征稅率不一致,則: 借:商品銷售成本 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 按規(guī)定的退稅率計算應(yīng)收的出口退稅時: 借:應(yīng)收出口退稅 13萬 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 13萬 實際收到退稅款時: 借:銀行存款 13萬 貸:應(yīng)收出口退稅 13萬
2017-02-05 09:15:15
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